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鹰眼预警:东方智造应收账款增速高于营业收入增速

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警4月29日,东方智造发布2024年年度报告。

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月29日,东方智造发布2024年年度报告。

报告显示,公司2024年全年营业收入为3.26亿元,同比增长18.5%;归母净利润为1661.25万元,同比下降62.19%;扣非归母净利润为1311.75万元,同比增长1588.41%;基本每股收益0.013元/股。

公司自2007年10月上市以来,已经现金分红5次,累计已实施现金分红为7009.14万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对东方智造2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为3.26亿元,同比增长18.5%;净利润为1617.46万元,同比下降62.38%;经营活动净现金流为5584.12万元,同比增长115.23%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为0.2亿元,同比大幅下降62.19%。

项目 20221231 20231231 20241231
归母净利润(元) 1.07亿 4393.64万 1661.25万
归母净利润增速 -73.77% -59.09% -62.19%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长18.5%,净利润同比下降62.38%,营业收入与净利润变动背离。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 2.74亿 2.75亿 3.26亿
净利润(元) 1.07亿 4299.05万 1617.46万
营业收入增速 17.02% 0.4% 18.5%
净利润增速 -73.95% -59.7% -62.38%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动18.5%,税金及附加同比变动-1.04%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 2.74亿 2.75亿 3.26亿
营业收入增速 17.02% 0.4% 18.5%
税金及附加增速 -23.2% 5.72% -1.04%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长38.85%,营业收入同比增长18.5%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入增速 17.02% 0.4% 18.5%
应收账款较期初增速 29.61% -16.64% 38.85%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为32.95%,同比增长9.93%;净利率为4.97%,同比下降68.25%;净资产收益率(加权)为2.82%,同比下降62.8%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为38.98%,15.65%,4.97%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
销售净利率 38.98% 15.65% 4.97%
销售净利率增速 -77.74% -59.86% -68.25%

• 销售毛利率增长,销售净利率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期30.06%增长至32.95%,销售净利率由去年同期15.65%下降至4.97%。

项目 20221231 20231231 20241231
销售毛利率 35.51% 30.06% 32.95%
销售净利率 38.98% 15.65% 4.97%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为27.6%,7.58%,2.82%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
净资产收益率 27.6% 7.58% 2.82%
净资产收益率增速 0% -72.54% -62.8%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为21.92%,同比增长14.9%;流动比率为2.54,速动比率为1.85;总债务为4894.7万元,其中短期债务为3973.99万元,短期债务占总债务比为81.19%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为4,2.89,2.54,短期偿债能力趋弱。

项目 20221231 20231231 20241231
流动比率(倍) 4 2.89 2.54

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为2.24、1.72、1.26,持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
现金比率 2.24 1.72 1.26

从长期资金压力看,需要重点关注:

• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为0.14%、3.25%、8.24%,持续增长。

项目 20221231 20231231 20241231
总债务(元) 66.61万 1876.87万 4894.7万
净资产(元) 4.88亿 5.78亿 5.94亿
总债务/净资产 0.14% 3.25% 8.24%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为7.17,同比增长9.13%;存货周转率为2.64,同比增长20.01%;总资产周转率为0.44,同比增长10.4%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为0.3亿元,较期初增长261.16%。

项目 20231231
期初长期待摊费用(元) 753.98万
本期长期待摊费用(元) 2723.02万

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为4.37%、5.44%、5.5%,持续增长。

项目 20221231 20231231 20241231
销售费用(元) 1196.73万 1493.37万 1789.25万
营业收入(元) 2.74亿 2.75亿 3.26亿
销售费用/营业收入 4.37% 5.44% 5.5%

点击东方智造鹰眼预警,查看最新预警详情及可视化财报预览。

新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

鹰眼预警入口:新浪财经APP-行情-数据中心-鹰眼预警或新浪财经APP-个股行情页-财务-鹰眼预警

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责任编辑:小浪快报

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作者: wczz1314

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